季度企業(yè)所得稅納稅申報表錯了該如何處理

季度企業(yè)所得稅納稅申報表填錯了怎么辦

已經(jīng)申報,還未扣款。那就到辦稅服務(wù)廳更正申報。企業(yè)所得稅是季度預繳,年度匯算清繳,比對季度預繳的稅額,多退少補。

按季度預交稅款,年底是算總來的匯繳清算;申報若沒有成功,未提交退出即可。

企業(yè)所得稅季報預繳納稅申報表填寫錯誤的處理方法有:

1、在申報期范圍內(nèi)報錯的,且未清繳稅款的.可以重新申報;

2、過了申報期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。

企業(yè)所得稅季報如何更正申報

企業(yè)所得稅季報錯誤,無法更正申報;

不需要寫更正申請.另填一份正確的申報表給辦稅大廳,由稅務(wù)人員修改、補充申報,有稅款的話征收滯納金。最好先電話跟稅收管理員說明下情況。

可以在企業(yè)所得稅客戶端中,先作廢業(yè)務(wù)往來報告表,再作廢申報表即可。

企業(yè)所得稅季報預繳納稅申報表填寫錯誤的處理方法有:

1、在申報期范圍內(nèi)報錯的,且未清繳稅款的.可以重新申報;

2、過了申報期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。

上述的講解就到這里了,大家關(guān)于企業(yè)所得稅申報填錯的兩種方法都知道了吧,小編相信看完本文章后各位應該就明白怎么處理了,那季度企業(yè)所得稅納稅申報表錯了該如何處理的介紹就結(jié)束了,還想學習更多報表申報知識的就領(lǐng)取上文的卡片來學習。

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