稅務申報時顯示系統(tǒng)異常應該怎么操作
稅務申報顯示系統(tǒng)異常如何操作
因為那個稅報系統(tǒng)要升級的,估計版本不是最新版本的,得升級下.
升級如下步驟:
第一步:點開個稅報:
第二步:出現(xiàn)了內(nèi)容界面,點開來.
第三步:系統(tǒng)會自動出現(xiàn)這樣的對話框時,點一下:是
第四步:點了是后出現(xiàn)對話框時點一下:更新
第五步:點了更新后,系統(tǒng)會自動更新的,自動更新好后,你就關(guān)閉.
第六步:你再次重新個稅報時就是最新的版本了。
增值稅申報系統(tǒng)異常如何操作1、已認證的發(fā)票,不能再退回作廢重開;
2、只能先作為正常發(fā)票申報抵扣,然后走沖紅重開程序;
3、依據(jù)"國稅發(fā)[2006]156號"第十四條的規(guī)定,由購貨方向其主管稅務機關(guān)提交紅字申請單(理由就是發(fā)票開具有誤),然后把稅務機關(guān)出具的通知單交銷售方,銷售方憑通知單沖紅,重開發(fā)票給購貨方;
4、購貨方應在主管稅務機關(guān)出具紅字發(fā)票通知單后的次月申報期,將該發(fā)票涉及到的進項稅額填列在申報表附表二的第21行,做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
對于已經(jīng)認證的發(fā)票是不能再退回作廢重開。只能先做正常發(fā)票申報抵扣,走沖紅重開程序。關(guān)于沖紅發(fā)票以及發(fā)票開具等情況都可以看看稅務申報時顯示系統(tǒng)異常應該怎么操作文章,如果對填寫有什么不了解的可以問問的老師。
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