企業(yè)稅務(wù)的月度報(bào)表怎么申報(bào)

月度報(bào)表申報(bào)流程是什么

1、納稅人登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入稅費(fèi)申報(bào)頁面,選擇申報(bào)清冊中的按期應(yīng)申報(bào)。

2、打開按期應(yīng)申報(bào)頁面,系統(tǒng)自動列出納稅人需要申報(bào)的所有項(xiàng)目,分別點(diǎn)擊每個(gè)項(xiàng)目右側(cè)對應(yīng)的填寫申報(bào)表按鈕。

3、我們以增值稅申報(bào)為例。進(jìn)入申報(bào)頁面之后,填寫報(bào)表列表中的所有申報(bào)表,填列完成后務(wù)必點(diǎn)擊保存。

4、申報(bào)表填寫完成之后,應(yīng)該對申報(bào)數(shù)據(jù)再次復(fù)核,復(fù)核無誤后點(diǎn)擊申報(bào)。所有項(xiàng)目按照上述步驟完成納稅申報(bào)即可。

增值稅申報(bào)表的填寫說明

《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》填寫說明

本表“貨物及勞務(wù)”與“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”各項(xiàng)目應(yīng)分別填寫。

稅款所屬期填寫所屬時(shí)間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。

納稅人識別號填寫納稅人的稅務(wù)登記證件號碼。

納稅人名稱填寫納稅人名稱全稱。

第1欄填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額。

第2欄填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額。

第3欄填寫稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額。

第4欄填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額。

第5欄填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額。

第6欄填寫稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額。

第7欄填寫銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額。

第8欄填寫稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額。

第9欄填寫免稅銷售額。

第10欄填寫小微企業(yè)免稅銷售額。

第11欄填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額。

第12欄填寫其他免稅銷售額。

第13欄填寫出口免稅銷售額。

第14欄填寫稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額。

增值稅報(bào)表中“貨物及勞務(wù)”與“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”項(xiàng)目應(yīng)該分別填寫,納稅人名稱就寫納稅人名稱全稱,納稅人識別號是納稅人的稅務(wù)登記證件號碼。具體項(xiàng)目填寫還是看看企業(yè)稅務(wù)的月度報(bào)表怎么申報(bào)文章,有什么不懂就問老師。

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